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^ω^浅安
于2020-03-19 15:13 发布 1613次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-03-19 15:14
你好,借预付账款贷银行存款
^ω^浅安 追问
2020-03-19 15:16
之前挂的是应付账款老师
暖暖老师 解答
2020-03-19 15:18
那也一起放在应付账款核算
2020-03-19 15:23
借应付账款,贷银行存款?那还剩下一部分没付款的呢
没付款如果没来发票就不用管
2020-03-19 15:24
公司购买一批货物已付款但没收到发票,下个月或者下下个月才收到发票又该怎么做账呢老师
2020-03-19 15:26
来了发票直接冲应付账款
发票是供货方当时随货同行了,现在俺卖了一部分付一部分钱
2020-03-19 15:27
那就是挂在应付账款上
2020-03-19 15:28
剩下没付的就挂那不管它,只做这一次付款的帐吗?
2020-03-19 15:44
是的,只做付款部分的金额
好的
2020-03-19 15:47
祝你工作开心愉快每一天
2020-03-19 15:56
老师无形资产比如办公软件应该是不需要摊销的吧
2020-03-19 15:58
筹建期间的土地评估费用,和买地缴纳的契税当时做账做成无形资产了,后期需要和办公楼仓库啥的合并成固定资产吗
2020-03-19 16:15
使用期限可以确定的儿就要摊销
2020-03-19 16:19
我感觉都不确定都不确定能使用多长时间
2020-03-19 16:47
使用期限不确定的不可以计提折旧
2020-03-19 16:48
好的谢谢老师
2020-03-19 16:49
不客气,麻烦给予五星好评
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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^ω^浅安 追问
2020-03-19 15:16
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2020-03-19 15:24
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2020-03-19 15:26
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^ω^浅安 追问
2020-03-19 15:28
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2020-03-19 15:44
^ω^浅安 追问
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2020-03-19 15:47
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2020-03-19 15:56
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2020-03-19 15:58
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2020-03-19 16:15
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2020-03-19 16:19
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2020-03-19 16:47
^ω^浅安 追问
2020-03-19 16:48
暖暖老师 解答
2020-03-19 16:49