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Rainbow
于2019-09-29 09:31 发布 1233次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-29 09:31
您好请问现在收到成本发票了吗
Rainbow 追问
2019-09-29 09:34
这个月有收到,很多都开到一起了!
bamboo老师 解答
2019-09-29 09:39
那您把收到的成本票入账 然后根据收入结转对应的成本
2019-09-29 09:43
我都直接在9月摘要处写补5月或6月商品入库,然后借:库存商品贷:银行存款再结转相应成本就好了是吗?
2019-09-29 09:45
是的 这样处理正确的
2019-09-29 09:46
好的,谢谢老师!
2019-09-29 09:49
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2019-09-29 09:34
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