2018年8月成立的公司,18年11月开的基本户,因为没什么数据前期零申报没做账,2019年7月开始有数据,我做账建账是从7月起,8月申报7月工资2800元。请问7月做账时工资会计分录要怎么做?然后计提8月工资对吗?
厉
于2019-09-29 11:48 发布 946次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-29 11:50
七月份借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
八月份计提八月份的
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七月份借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
八月份计提八月份的
2019-09-29 11:50:39
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补做分录
借:以前年度损益调整
贷:应付职工薪酬--工资
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
1月份实际发放工资时,做
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
2020-01-17 09:37:51
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您好,追回原因是什么呢
2021-09-15 07:47:55
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同学你好,请稍等,这边为你回复
2022-10-29 10:15:34
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同学你好,可以自已到银行打印,应都是有回单 的;
2022-01-19 11:38:22
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