老师,你好!9月结转增值税的时候最后一个分录借应交税费_增值税(转出未交增值税),贷方应交税费-未交增值税。就到这里吗?然后10月初申报缴税后在做借方应交税费-未交增值税贷方银行存款,是这样吗?那9月的资产负债表上面应交税费是有贷方余额的,这样做对吗?谢谢!
且行且珍惜
于2019-09-29 20:40 发布 1042次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
您说的都是正确的
2019-09-29 20:41:52
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是正常的 你下次开票就可以抵减了
2024-04-08 13:51:43
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你好这个借方表示是留底税额,你们没有交过增值税么,
2021-07-29 12:47:07
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留抵在转出未交增值税借方
2019-04-29 14:58:46
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您好,那您还有认证了但是在期末留抵税额里面吗,可以看下您的增值税申报表
2019-11-04 21:20:24
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