送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-09-29 21:51

三月份   借:管理费用  贷:应付职工薪酬        四月份    借:应付职工薪酬   贷:银行存款

安详的菠萝 追问

2019-09-29 22:03

我三月份没有做这一笔,如果三月份做了这一笔,那到了月末不是结转到本年利润了吗,还有我现在是不是要计提四月份的工资

许老师 解答

2019-09-30 08:19

如果3月份作了的话,管理费用是要结转到本年利润的。每个月的工资,都是在当月计提的,至于什么时候发,那取决于老板了。

安详的菠萝 追问

2019-09-30 11:31

我想问下,就是我每个月当月的工资都要下个月发,钱也是从下个月的营业收入支出,我该怎么做账

许老师 解答

2019-09-30 13:14

当月计提工资,下月发放工资,就是我最开始写的两笔分录。这和从什么地方支出,是没有关系的。

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相关问题讨论
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
你好!返还,你直接借银行存款 贷管理费用
2023-07-10 14:14:02
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