- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
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你好,计入固定资产就可以了
2019-09-30 16:40:40
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您好
借:预付账款 8400
贷:银行存款 8400
收到发票
借:固定资产 8400
贷:预付账款 8400
借:管理费用
贷:累计折旧
2019-09-30 16:43:04
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那么先挂预付账款科目
2024-01-05 10:50:46
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你好 借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——职工意外保险
借:应付职工薪酬——职工意外保险 贷:银行存款
2020-05-04 09:49:26
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你好,可以计入管理费用——办公费
借:管理费用-办公费
贷:银行存款/现金
2020-01-06 13:26:58
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