送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-30 16:43

您好
借:预付账款 8400
贷:银行存款 8400
收到发票
借:固定资产 8400
贷:预付账款 8400
借:管理费用
贷:累计折旧

害羞的小鸽子 追问

2019-09-30 16:43

不用写税费吗?

bamboo老师 解答

2019-09-30 16:46

您前面没说税费 不明白您是小规模还是一般纳税人 收到普票还是专票所以没写 您说下 我把税费补上 
然后折旧的话 要不要预留残值率

害羞的小鸽子 追问

2019-09-30 16:52

小规模纳税人,专票 ,税率13%
折旧的话就不要预留残值率了

bamboo老师 解答

2019-09-30 16:53

您是小规模纳税人 收到专票也不能抵扣进项 价税合计计入成本
借:预付账款 8400
贷:银行存款 8400
收到发票
借:固定资产 8400
贷:预付账款 8400
按月计提折旧
借:管理费用   8400/3=2800  2800/12=233.3333333
贷:累计折旧  233.33

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您好 借:预付账款 8400 贷:银行存款 8400 收到发票 借:固定资产 8400 贷:预付账款 8400 借:管理费用 贷:累计折旧
2019-09-30 16:43:04
你好,计入固定资产就可以了
2019-09-30 16:40:40
那么先挂预付账款科目
2024-01-05 10:50:46
你好 是送给对方还是垫付。这个是公司名义做的 做管理费用里面去
2019-07-22 13:20:31
你好 借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——职工意外保险 借:应付职工薪酬——职工意外保险 贷:银行存款
2020-05-04 09:49:26
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