- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-30 16:43
您好
借:预付账款 8400
贷:银行存款 8400
收到发票
借:固定资产 8400
贷:预付账款 8400
借:管理费用
贷:累计折旧
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2019-09-30 16:43:04
你好,计入固定资产就可以了
2019-09-30 16:40:40
那么先挂预付账款科目
2024-01-05 10:50:46
你好 是送给对方还是垫付。这个是公司名义做的 做管理费用里面去
2019-07-22 13:20:31
你好 借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——职工意外保险
借:应付职工薪酬——职工意外保险 贷:银行存款
2020-05-04 09:49:26
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