送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-04 17:39

您好
按照实际报销的1980金额入账

学堂用户_ph175714 追问

2019-10-04 17:40

老师,这是老板先收到票,然后去财务填请款单,然后去转账给人。他转账的钱就是1980

学堂用户_ph175714 追问

2019-10-04 17:41

我能不能这样,管理费用—业务招待费3687.4 贷: 银行存款1980 其他应收款—老板 1707.4。金额悬殊有点大,我怕税务局

bamboo老师 解答

2019-10-04 17:43

这样的话 您虚增了费用 
金额悬殊大 可以理解为您单位有报销限额 不按照发票实际金额报销入账

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怎么差这么大 这个什么业务的
2019-10-04 17:17:36
您好 按照实际报销的1980金额入账
2019-10-04 17:39:33
借预付账款3000贷存款 3000 借管理费用等贷预付账款1000 后面再付3000时借预付账款贷银行存款 3000
2019-07-19 15:59:28
您好,按少的来记账就可以了。
2017-02-11 09:06:19
您好,您可以直接按发票金额支付,也就是19.79元
2019-11-21 17:21:51
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