那借:管理费用——税控系统维护费 820 贷:银行存款 /现金/其它应付款-XXX 820 那么这是五月份当月购进当月已经缴纳了税控系统维护费。 那么当月缴纳了但是当月没有销售收入,所以我们没有抵扣。 借:管理费用 820 贷:应交税费——转出未交增值税 820 这笔分录是不是有了销售收入我们需要抵减时必须做的会计分录 实务问题,希望老师答答疑
愿你做自己的阳光
于2019-10-04 20:21 发布 679次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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不交税只做第一个分录就可以
你需要交税抵扣借应交税费-应交增值税-减免税款借管理费用负数
2019-10-04 20:22:27
你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
借应交税费-应交增值税)减免税款)借管理费用负数
2019-06-21 15:43:51
你好!
借:管理费用-应交增值税
贷:管理费用-办公费
2018-12-17 21:28:52
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-02-24 15:05:37
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