- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
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你好同学
借:应付职工薪酬-工会经费
贷:银行存款
这个冲这个应付职工薪酬-工会经费
2019-10-05 10:31:53
拨付方
借:管理费用--工会经费
贷:其它应付款
借:其它应付款贷银行存款
另一方面
借银行存款贷:拨款收入
这样就可以了。
借
2019-07-09 17:16:25
你好,无票费用一般500可以入账。
2019-03-05 09:35:21
用在哪里,需要看你们用途
2019-10-30 10:28:10
你好 做一个福利费明细表 员工等领取人签字做附件
2019-02-13 14:13:13
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