你好,我之前是做手工帐,后面用速达3000建账,从8月建账,然后7月付了供应商43700元货款,8月采购入库,想问怎么核销这部货款
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于2019-10-06 12:32 发布 810次浏览
- 送心意
风老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CISA
2019-10-06 12:39
从手工帐切换到电子账时,需要做初始化,所以速达中应该录入7月底的科目余额作为期初数,7余额支付的43700货款是在预付账款余额中反映的,等8月采购入库就在系统中借:原材料,应交税费,贷预付账款
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从手工帐切换到电子账时,需要做初始化,所以速达中应该录入7月底的科目余额作为期初数,7余额支付的43700货款是在预付账款余额中反映的,等8月采购入库就在系统中借:原材料,应交税费,贷预付账款
2019-10-06 12:39:09
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您好!冲减之前的入库商品的价值。
2016-10-18 13:46:48
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你好,扣你们钱的原因呢
2020-07-14 09:53:09
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你好,进货,借:库存商品 应交税费 ~进项贷:应付账款,返利,借:应付账款 贷:库存商品 应交税费~进项转出
2016-12-22 18:55:02
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你好 冲你暂估分录 借应付账款-暂估 贷应付账款 如果你们金额是对的 就冲应付账款的暂估明细即可
2020-07-28 11:21:24
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2019-10-06 12:56
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2019-10-06 12:58