送心意

风老师

职称注册会计师,中级会计师,CISA

2019-10-06 12:39

从手工帐切换到电子账时,需要做初始化,所以速达中应该录入7月底的科目余额作为期初数,7余额支付的43700货款是在预付账款余额中反映的,等8月采购入库就在系统中借:原材料,应交税费,贷预付账款

微信用户 追问

2019-10-06 12:56

但是我是进销存根财务系统结合使用的,我做了采购入库,再做你说的这笔分录不是重复了吗

风老师 解答

2019-10-06 12:58

8月采购入库如果时进销存系统自动生成的话,它的分录就是:借原材料,应交税费,贷:应付账款,那你可以再做一笔同一单位对冲,借应付账款,贷预付账款就行了

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从手工帐切换到电子账时,需要做初始化,所以速达中应该录入7月底的科目余额作为期初数,7余额支付的43700货款是在预付账款余额中反映的,等8月采购入库就在系统中借:原材料,应交税费,贷预付账款
2019-10-06 12:39:09
您好!冲减之前的入库商品的价值。
2016-10-18 13:46:48
你好,扣你们钱的原因呢
2020-07-14 09:53:09
你好,进货,借:库存商品 应交税费 ~进项贷:应付账款,返利,借:应付账款 贷:库存商品 应交税费~进项转出
2016-12-22 18:55:02
你好 冲你暂估分录 借应付账款-暂估 贷应付账款 如果你们金额是对的 就冲应付账款的暂估明细即可
2020-07-28 11:21:24
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