送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-08 09:33

你好  借应付账款81493 贷银行存款81393  其他应付款100 转出分录:借成本或者费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出

Cary 追问

2019-10-09 09:00

之前已经做了借应付账款81393,贷银行存款81393了。现在是票回来啦了,对方开了81493,现在要转费用,多开的要充掉。不知该怎么做

meizi老师 解答

2019-10-09 09:05

你好     把之前的分录冲掉了 按我上面来做  不然你的发票与你账上不一致了  不过我建议你把发票退回去重开 按你实际813939来开票

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你好 借应付账款81493 贷银行存款81393 其他应付款100 转出分录:借成本或者费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-10-08 09:33:06
借:工程施工-合同成本 发票上不含税金额 应交税费-进 贷:预付账款 应付账款
2019-09-30 15:19:19
您好,借:管理费用维修费,进项税贷:银行存款
2022-04-07 15:22:11
自来水公司支出的是吗
2019-01-08 11:03:37
你好 取得发票,借;在建工程,贷;应付账款 支付款项,借;应付账款,贷;银行存款
2020-07-07 17:18:10
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