一个业务:8月份开的发票,8月份做的账,钱未付,别人账是这样做的:借:管理费用—办公费。贷:库存现金。但实际上钱是9月份付的。那我九月份的账应该怎么做?
妖精打架
于2019-10-08 09:44 发布 1271次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-10-08 09:44
你是收票方还是开票方
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你是收票方还是开票方
2019-10-08 09:44:38
管理费用-办公费做借方负数。
2017-05-08 21:58:11
你好,需要对方提供办公用品的清单
2017-01-04 11:34:13
你好,管理费用科目的明细科目你选错了。
2017-08-11 13:41:19
你好,有发票就可以的。
2019-12-06 10:24:07
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