- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-10-08 09:51
您好,红字发票就按照原来的蓝字分录对应的做红字分录,不要主营业务收入做到借方处理,系统有可能无法取数
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您好,是由于什么原因需要红冲发票呢
2019-09-12 15:40:57

您好,发票红冲,需要客户把原发票退回,如果没退回稽查时查出来,要补税,滞纳金和交罚款的。
2017-02-07 20:03:37

您好,红字发票就按照原来的蓝字分录对应的做红字分录,不要主营业务收入做到借方处理,系统有可能无法取数
2019-10-08 09:51:27

您好,开错的普票直接开红字发票,开错的专票 先开红字信息表,再开红字发票
2019-10-08 09:50:24

你好 不退你也可以直接在系统开负数发票来冲的 到时把负数发票对应联次给对方入账就行
2019-08-02 16:52:47
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