送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-08 10:40

您好
请问您前面待认证到进项税额的分录写了么

爱撒娇的帅哥 追问

2019-10-08 10:56

没有
我想问一下完整的分录应该怎么写?

bamboo老师 解答

2019-10-08 10:58

借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷;应交税费-待认证进项税额
如果进项大于销项
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问您前面待认证到进项税额的分录写了么
2019-10-08 10:40:10
只填写发生额就可以 借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益
2019-09-09 10:08:00
您好,如果选了那就先做入进项税额吧。 放入之后是进项大于销项了嘛
2019-10-11 16:27:19
不属于当期是啥意思,你这个是可以抵扣吧?
2019-10-11 16:39:32
1.你可以看未收到的2张发票是什么类型的发票,然后在挂账,收到后再冲账; 2.报税时直接抵扣。
2019-10-15 17:19:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...