老师,我们是建筑单位,这个月开票金额不多,进项税额比较多,进项税额比销项税额多,平时的话进项税额都是比较缺的,基本都是销项大于进项,进项只有一点点,我这个月进项税额全部认证掉,还有留底这样税务会有什么问题吗?
向阳の花
于2019-10-08 11:30 发布 989次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,税负=实际交增值税/不含税销售额=(销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%)/不含税销售额 销项税额=不含税销售额乘以税率。
2021-07-31 13:31:01
你好,不会有什么问题的,有留底很正常
2019-10-08 11:32:40
你好 应交税费=销项-进项税+进项税转出-留抵进项税 你知道销项了对应的去认证发票金额就行
2019-06-28 10:15:35
你好 是按税负交税吗
2022-03-18 12:42:45
你好,税负率=(557714.11-447128.46)/(557714.11/0.17)
还可以开具多少发票就需要知道你税负率控制在多少的
2017-10-30 08:48:18
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