送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-07-31 13:31

你好,税负=实际交增值税/不含税销售额=(销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%)/不含税销售额    销项税额=不含税销售额乘以税率。

maize老师 解答

2021-07-31 13:32

你这个已知销项税额, 那这个开发票金额含税金额=不含税销售额*(1+税率)=不含税销售额+销项税额

maize老师 解答

2021-07-31 13:36

开发票金额含税金额=  销项税额/税率+销项税额

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相关问题讨论
你好 应交税费=销项-进项税+进项税转出-留抵进项税 你知道销项了对应的去认证发票金额就行
2019-06-28 10:15:35
你好,税负=实际交增值税/不含税销售额=(销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%)/不含税销售额    销项税额=不含税销售额乘以税率。
2021-07-31 13:31:01
你好,不会有什么问题的,有留底很正常
2019-10-08 11:32:40
你好 是按税负交税吗  
2022-03-18 12:42:45
你好,税负率=(557714.11-447128.46)/(557714.11/0.17) 还可以开具多少发票就需要知道你税负率控制在多少的
2017-10-30 08:48:18
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