送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-08 14:34

您好
借:预收账款
贷;应收账款
可以这样到同一个科目做往来账

追问

2019-10-08 14:35

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-08 14:37

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好,1、借:现金或者银行存款,1499,财务费用-现金折扣,1,贷;应收账款,1500。 2、借;预收账款,2000,借;财务费用-现金折扣,负数2,贷:应收账款,1998
2017-11-11 16:06:52
您好 借:预收账款 贷;应收账款 可以这样到同一个科目做往来账
2019-10-08 14:34:35
您好!首先,您是不是确认收入,不确认收入的话应收会成负数的。而报表上负数很容易被查的。 您摘要直接写,“更正X月份X号凭证”就可以了。 借:预收账款 贷:应收账款
2016-06-23 15:20:29
借:应收账款贷:预收账款,调整即可
2018-01-03 15:28:42
你好,是的,计入应收账款贷方表示预收
2017-12-16 15:50:55
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