我新接手的这套账,应收、应付、预收、预付科目全部用上了,看着好乱,我应该怎么调整下,17年有90多万都计入预收账款,我应该怎么调整
娟子
于2018-01-03 15:27 发布 1011次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-03 15:28
借:应收账款贷:预收账款,调整即可
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您好,1、借:现金或者银行存款,1499,财务费用-现金折扣,1,贷;应收账款,1500。
2、借;预收账款,2000,借;财务费用-现金折扣,负数2,贷:应收账款,1998
2017-11-11 16:06:52

您好!首先,您是不是确认收入,不确认收入的话应收会成负数的。而报表上负数很容易被查的。
您摘要直接写,“更正X月份X号凭证”就可以了。
借:预收账款 贷:应收账款
2016-06-23 15:20:29

借:应收账款贷:预收账款,调整即可
2018-01-03 15:28:42

您好
借:预收账款
贷;应收账款
可以这样到同一个科目做往来账
2019-10-08 14:34:35

你好,是的,计入应收账款贷方表示预收
2017-12-16 15:50:55
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