送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-03 15:28

借:应收账款贷:预收账款,调整即可

娟子 追问

2018-01-03 15:31

不是确认收入吗?我的理解是他计入的这部分就是没确认收入啊,那是不是按照哪个调整以后就可以直接就用应收账款、不用预收账款科目了?

袁老师 解答

2018-01-03 15:33

借:预收账款贷:主营业务收入

娟子 追问

2018-01-03 15:42

老师,那我到底应该用哪个 
用应收账款还是主营业务收入

袁老师 解答

2018-01-03 15:44

这个看是不是没有确认收入引起的,如果是没有用主营业务收入;如果是乱挂往来,用应收账款

娟子 追问

2018-01-03 15:47

他这个就是网上商城没确认收入的账,一部分计入了这里,应收账款也没有建二级明细账

娟子 追问

2018-01-03 15:48

老师,往来账不建二级科目,可以吗,另外我就想用一个科目,这个怎么调整呢

袁老师 解答

2018-01-03 15:49

可以,调整一个科目下即可

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相关问题讨论
您好,1、借:现金或者银行存款,1499,财务费用-现金折扣,1,贷;应收账款,1500。 2、借;预收账款,2000,借;财务费用-现金折扣,负数2,贷:应收账款,1998
2017-11-11 16:06:52
您好!首先,您是不是确认收入,不确认收入的话应收会成负数的。而报表上负数很容易被查的。 您摘要直接写,“更正X月份X号凭证”就可以了。 借:预收账款 贷:应收账款
2016-06-23 15:20:29
借:应收账款贷:预收账款,调整即可
2018-01-03 15:28:42
您好 借:预收账款 贷;应收账款 可以这样到同一个科目做往来账
2019-10-08 14:34:35
你好,是的,计入应收账款贷方表示预收
2017-12-16 15:50:55
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