- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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借:银行存款 借:管理费用 负数
2019-10-08 14:45:05
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您好
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
后期需要缴纳增值税的时候才做抵减分录
2020-01-05 11:14:48
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你好 没有收入不用做分录
2020-01-08 08:12:18
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零申报,加计抵减不需要会计分录
2019-05-07 19:37:44
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做以前年度损益调整,减少未分配利润数据;交社保,现在是营业期,还是筹建期呢?
2017-10-22 22:41:10
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