- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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实际抵减才需要做分录,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53
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借累计折旧
固定资产清理
贷固定资产
借营业外支出贷固定资产清理
借银存贷其他业务收入应交税费
2019-10-09 23:22:02
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你好 没有收入不用做分录
2020-01-08 08:12:18
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零申报,加计抵减不需要会计分录
2019-05-07 19:37:44
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做以前年度损益调整,减少未分配利润数据;交社保,现在是营业期,还是筹建期呢?
2017-10-22 22:41:10
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