计提工资:借:管理费用、销售费用、贷:应付职工薪酬,计提社保:借:管理费用贷:应付职工薪酬-单位部分、其他应收款一个人代扣部分。实际支付工资时:借:应付职工新酬贷银行存款,实际支付社保时:借应付职工薪酬、其他应收款贷银行存款,社保的分录这样做正确吗
木子
于2019-10-08 21:31 发布 1463次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-08 21:39
计提工资
借:管理费用、销售费用、贷:应付职工薪酬,
计提社保:借:管理费用贷:应付职工薪酬-单位部分、
实际支付工资时:借:应付职工新酬贷银行存款,其他应收款~个人部分
实际支付社保时:借应付职工薪酬、其他应收款~个人部分,贷银行存款,
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
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你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38
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这个是根据你们发放的工资,冲回费用,再计入老板的应收款
2017-09-20 10:30:22
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
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