- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
借:生产成本
销售费用
管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2019-10-09 10:09:41
借;制造费用 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷银行存款等科目
2017-06-07 17:22:20
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
2022-03-07 13:49:20
你好,计提,借:管理费用1000 贷:其他应付款960 应交税费-个税40,发放,借:其他应付款960 贷:现金960
2017-09-14 15:31:33
1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2017-10-20 08:41:13
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