- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-09 11:55
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款
贷:应收账款
借:主营业务成本
贷:工程施工 根据您发生648万收入对应的成本结转
相关问题讨论
你好,你是企业不经营电费,你开了发票是吗
2020-01-11 17:24:47
进项税不暂估入账,会计分录为:
1、暂估入库时:
借:原材料——暂估
贷:应付账款——暂估
2、
收到发票后:
①先进行冲销:
借:原材料——暂估(红字)
贷:应付账款——暂估(红字)
②再按发票入账:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019-12-11 10:38:35
借:在建工程
贷:银行存款
2018-04-03 09:37:52
你好
借;库存商品,贷;应付账款——暂估
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2020-07-15 14:36:34
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款
贷:应收账款
借:主营业务成本
贷:工程施工 根据您发生648万收入对应的成本结转
2019-10-09 11:55:38
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゜坚强丶渐渐地变强゛ 追问
2019-10-09 11:56
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2019-10-09 11:57
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2019-10-09 11:58
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2019-10-09 12:00
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2019-10-09 12:32
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