- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款
贷:应收账款
借:主营业务成本
贷:工程施工 根据您发生648万收入对应的成本结转
2019-10-09 11:55:38

同学你好,收到发票金额与暂估入账的金额 是一样的么?如果是一样的,不用再做处理;
2021-01-17 17:47:46

你好
借;库存商品,贷;应付账款——暂估
借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2020-07-08 09:11:50

借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
需要结转成本的
2016-10-28 22:06:12

你好
借;库存商品,贷;应付账款——暂估
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2020-07-15 14:36:34
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