请教老师一个问题哈,我们和供应商合作,最近会对该供应商的商品进行促销,供应商会将这部分促销款补偿给我们,那这部分收入一般以什么明目入账呀?我们是给供应商开红冲发票还是另外再开其他服务类的发票呢?
灿若星辰
于2019-10-09 12:32 发布 487次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-10-09 12:35
针对您的描述,现在常见的是由您公司开具服务费发票给对方,这样的话,这部分收入就要计入其他业务收入科目了。
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针对您的描述,现在常见的是由您公司开具服务费发票给对方,这样的话,这部分收入就要计入其他业务收入科目了。
2019-10-09 12:35:52
如果供应商退货,然后发票红冲,需要供应商提供红冲发票来做账。
按照国家税务局的规定,在发生开票有误或者销售转让,销售的货物被退回,销售终止等情形都需要开具红字发票,如果企业没有按照规定来开具红字增值税专用发票,那么不可以按照规定来扣减销项税以及销售税
2023-11-01 12:17:29
您好
请问购买方有没有认证抵扣
2019-12-19 11:17:50
你好 你们 这个开票收到的发票是真实发生的吗
2021-06-28 18:39:16
你好; 现金回扣 主要是给你们公司的还是给员工个人的?因为还得考虑计入科目 是否涉税的
2022-03-31 19:03:57
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