老师,你好,我这边的一个供应商发生了退货,想要开红冲发票。具体该怎么操作呢,我这边和他那边,是要分两种情况吧,我拿到了发票,发票已抵扣和未抵扣两种情况?
梦
于2021-11-30 17:45 发布 952次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-11-30 17:54
你好 销售方开红票
相关问题讨论
你好 销售方开红票
2021-11-30 17:54:39
您好,您查一下是否情况属实,如果确实需要转出,在账务做分录,借:原材料/固定资产(看当时购入是什么科目),贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-06-23 10:46:43
您好
请问购买方有没有认证抵扣
2019-12-19 11:17:50
你好!是的额,一起退回去
2018-03-27 09:59:16
你好 那你们做账就没有依据了
2020-01-03 14:19:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
玲老师 解答
2021-11-30 17:56
梦 追问
2021-11-30 18:06
梦 追问
2021-11-30 18:07
玲老师 解答
2021-11-30 18:16
梦 追问
2021-11-30 18:23
玲老师 解答
2021-11-30 18:29
梦 追问
2021-11-30 18:31
玲老师 解答
2021-11-30 18:37
梦 追问
2021-11-30 18:49
玲老师 解答
2021-11-30 19:04