运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

.2018年9月某文化馆(一般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道门票收入200万元。文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会,取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元,增值税8万元。则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( )万元。,解题思路请告知
答: 该文化馆当月应缴纳的销项税额=150÷(1+10%)×10%=13.64(万元) 这个题目特别需要注意取得的第一道门票的收入是不缴纳增值税的。
71.2018年9月某文化馆(一般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道门票收入200万元。文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会,取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元,增值税8万元。则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( )万元。A.13.63B.10.19C.11.31D.19.81添加笔记纠错隐藏答案收藏正确答案:A我的答案:未作答参考解析:该文化馆当月应缴纳的销项税额=150÷(1+10%)×10%=13.63(万元)老师,请问下,这题中第一道门票收入200万元为什么不用交销项税
答: 那进项税怎么不能抵扣
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2018年9月某文化馆(一般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道门票收入200万元。文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会,取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元,增值税8万元。则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( )万元。请问答案为什么是A.13.64?当月购进办公用品不作抵扣吗?
答: 该文化馆当月应缴纳的销项税额=150÷(1+10%)×10%=13.63(万元)

