送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-09 15:27

您好
请问收到正数发票的时候分录怎么写的

晓沐可 追问

2019-10-09 15:50

付款当月
借 其他应付款
贷  银行存款
收到发票 摊销费用
借 长期待摊费用
     应交税费_进账
贷  其他应付款

bamboo老师 解答

2019-10-09 15:53

是收到发票的金额全部都开具了负数发票么

晓沐可 追问

2019-10-09 15:54

不是  只有部分  因为拆迁  被迫提前搬走

bamboo老师 解答

2019-10-09 15:55

借:长期待摊费用 借方红字
贷:其他应付款 贷方红字
应交税费-应交增值税-进项税额转出

晓沐可 追问

2019-10-09 16:04

这个进项转出后面需要结转吗

bamboo老师 解答

2019-10-09 16:06

到年末的时候增值税下三级科目可以一起结转

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相关问题讨论
您好 请问收到正数发票的时候分录怎么写的
2019-10-09 15:27:31
您好 请问去年的房租费对方已经开具了房租费发票么
2020-01-07 08:56:17
同学你好,能具体说清楚一点吗?
2017-09-02 16:14:16
你好,负数发票要入账
2019-06-01 09:44:48
你好,发票收入可以冲红,但是收入还是要做账的
2018-12-18 19:04:36
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