送心意

朴老师

职称会计师

2019-10-09 15:54

收到的钱发了工资就先做工程成本的工资就行

章鱼 追问

2019-10-09 16:03

那请问这三方怎么出会计分录呢?

朴老师 解答

2019-10-09 16:09

B公司是做工程的还是B和A一块做

章鱼 追问

2019-10-09 16:13

A公司发包给B公司,我们公司和B公司联合经营,工人是我们公司的。

章鱼 追问

2019-10-09 16:13

但是进度款的发票是由B公司全额开出。

朴老师 解答

2019-10-09 16:26

A是总包吗还是什么

朴老师 解答

2019-10-09 16:27

这个要看这部分是做收入入账就确认收入,如果是成本入账就确认成本

章鱼 追问

2019-10-09 17:11

A是总包,B是分包,我们挂靠的B公司,开发票也是开给B公司的。

朴老师 解答

2019-10-09 17:26

挂靠公司走内帐 按照实际经济业务入账,A总包就计入应付工程款 B公司做为收入入账

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相关问题讨论
收到的钱发了工资就先做工程成本的工资就行
2019-10-09 15:54:26
老板打款到公司账户发工资,如果不挂往来款可以当做存现 借银行存款 贷库存现金
2015-12-13 20:07:35
在发放工资的时候,这个员工的工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-某某。
2019-05-03 17:28:34
同学,你好 借:银行存款 贷:银行存款
2022-01-19 13:42:29
您好 计提 借:管理费用——单位社保费 1294.56+52.47+741.96+17.49+67.95=2174.43 贷:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43 借:管理费用——工资 647.28+34.98+206.1+4800=5688.36 贷:应付职工薪酬——工资 5688.36 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 5688.36 贷:其他应收款——个人社保费 647.28+34.98+206.1=888.36 贷:银行存款 5688.36-888.36=4800 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43 其他应收款——个人社保费 888.36 贷:银行存款 2174.43+888.36=3062.79
2019-09-23 15:15:11
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