- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-09 19:39
您好
如果是内帐的话 可以这样写分录
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您好
如果是内帐的话 可以这样写分录
2019-10-09 19:39:51
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借管理费用贷银行存款直接补上这个。
2021-12-23 10:09:19
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你好 可以抵扣的 抵减的时候要做一笔 借应交税费-应交增值税 借管理费用负数
2019-07-17 11:42:41
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你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
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因为管理不善造成的损失,你之前买进来的时候抵扣了进项,但是这个东西由于是管理不善造成的损失,所以说这个进项就不能抵扣了,要给他转出来。
2020-01-05 23:13:55
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