送心意

小妍老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-10-10 09:04

您好!如果增值税已经申报,可以进行申报作废操作,然后重新申报的。

中华村第一注册会计师 追问

2019-10-10 09:13

这个500万进项税额不抵扣认证我增值税这个月要交500多万增值税啊

中华村第一注册会计师 追问

2019-10-10 09:13

不是申报的问题

小妍老师 解答

2019-10-10 09:22

您好!现在发票增值税认证平台还没有显示进项发票吗?如果发票是9月份开具的,平台正常应该会显示的。

中华村第一注册会计师 追问

2019-10-10 09:32

关键是没显示

中华村第一注册会计师 追问

2019-10-10 09:33

平台电话也打了还是没有显示

小妍老师 解答

2019-10-10 09:49

您好!建议您拿着进项税发票去税务局窗口认证试下。

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相关问题讨论
借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-05-06 10:46:22
认证不抵扣的不上表,认证抵扣的填入进项税额栏次
2021-04-26 17:11:32
借:原材料,应交税费贷:银行存款
2018-02-24 11:28:24
不能,这个是不能,你要不不认证,要不全部认证,不认证做借应交税费待认证进项税额,认证做进项税额就可以
2021-02-25 14:27:46
您好!比如你13万,要交1000,那么你销项税额是131000就可以了。 至于具体开多少,要看你税率了。
2019-11-19 16:44:01
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