- 送心意
小妍老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-10-10 09:04
您好!如果增值税已经申报,可以进行申报作废操作,然后重新申报的。
相关问题讨论
借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-05-06 10:46:22
认证不抵扣的不上表,认证抵扣的填入进项税额栏次
2021-04-26 17:11:32
借:原材料,应交税费贷:银行存款
2018-02-24 11:28:24
不能,这个是不能,你要不不认证,要不全部认证,不认证做借应交税费待认证进项税额,认证做进项税额就可以
2021-02-25 14:27:46
您好!比如你13万,要交1000,那么你销项税额是131000就可以了。
至于具体开多少,要看你税率了。
2019-11-19 16:44:01
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