送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-10-10 10:36

直接把这部分作为商业折扣,开具在发票上

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相关问题讨论
直接把这部分作为商业折扣,开具在发票上
2019-10-10 10:36:30
你好!借:利润分配——应付普通股股利    贷:应付股利   支付时   借:应付股利    贷:应收账款     应交税费——应交个人所得税
2019-08-16 15:50:11
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应收账款 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-08-13 15:30:02
不确认收入,不缴税
2017-03-24 13:24:58
借:银行存款105000,营业外支出15000贷:应收账款120000
2018-06-21 10:10:45
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