- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2019-10-10 17:14
正常根据发票先把租金做长期待摊费用等 贷应付账款 根据实际情况摊销 借销管费用等 贷 累计摊销
然后付款 借应付账款 贷银行存款
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然后付款 借应付账款 贷银行存款
2019-10-10 17:14:25
借:管理费用 预付账款 贷:银行存款(应付账款)
2019-02-27 18:08:08
一年内的话做 借预付账款贷银行存款 按期分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-07-01 17:00:37
这个租金属于办公用,还是属于生产成品用,还是属于职工福利的住房
2017-07-24 19:01:30
这个也是需要摊销的
2020-01-07 10:51:28
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灵希月 追问
2019-10-10 17:23
马老师 解答
2019-10-10 17:26