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叮呤呤
于2019-10-10 21:00 发布 959次浏览
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-10-10 21:14
您好同学借:银行存款 贷:其它应付款 借:管理费用--社保 贷:银行存款以后公司直接还钱就好了,借:其它应付款 贷:银行存款
叮呤呤 追问
2019-10-10 21:20
老师这个钱本来就是借款人借我们公司名义给工人交社保,实际上不需要还,但是他个人打钱到公司户了,所以只能以借款形式记账,该怎么处理
何江何老师 解答
2019-10-10 21:21
这个他可以将他交的社保的单子拿来报销给他同学,冲这个借款
2019-10-10 21:23
老师冲的分录是什么
2019-10-10 21:24
就是做借:**费用 贷:其他应收款同学
2019-10-10 21:36
不好意思老师,不太明白。借款就是你说的,借:银存,贷:其他应付支付社保,借:管理-社保,贷:银存拿回社保发票冲减,到底应该是什么费用呢,还有贷方为什么变成其他应收了
2019-10-11 13:34
同学,如果你的费用这样记的,就要冲费用的同学
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何江何老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
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2019-10-10 21:21
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2019-10-10 21:23
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2019-10-10 21:24
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2019-10-11 13:34