送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-10 21:14

您好同学
借:银行存款  贷:其它应付款  
借:管理费用--社保  贷:银行存款

以后公司直接还钱就好了,
借:其它应付款  贷:银行存款

叮呤呤 追问

2019-10-10 21:20

老师这个钱本来就是借款人借我们公司名义给工人交社保,实际上不需要还,但是他个人打钱到公司户了,所以只能以借款形式记账,该怎么处理

何江何老师 解答

2019-10-10 21:21

这个他可以将他交的社保的单子拿来报销给他同学,冲这个借款

叮呤呤 追问

2019-10-10 21:23

老师冲的分录是什么

何江何老师 解答

2019-10-10 21:24

就是做借:**费用  贷:其他应收款同学

叮呤呤 追问

2019-10-10 21:36

不好意思老师,不太明白。
借款就是你说的,借:银存,贷:其他应付
支付社保,借:管理-社保,贷:银存
拿回社保发票冲减,到底应该是什么费用呢,还有贷方为什么变成其他应收了

何江何老师 解答

2019-10-11 13:34

同学,如果你的费用这样记的,就要冲费用的同学

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您好同学 借:银行存款 贷:其它应付款 借:管理费用--社保 贷:银行存款 以后公司直接还钱就好了, 借:其它应付款 贷:银行存款
2019-10-10 21:14:03
借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2017-08-01 14:06:28
你们单位采用什么会计制度?
2017-11-27 09:23:24
你好!你可以冲减之前的缴纳,或者计入营业外收入
2019-05-08 11:03:08
1、支付社保 借:应付职工薪酬33000 借:其他应收款-社保 12100 贷:银行存款 45100 2、发放工资 借:应付职工薪酬110000 贷:其他应收款-社保12100 贷:银行存款97900
2020-06-17 19:36:20
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