老师您好,有个问题请教下你,就是有个客户跟我们公司订购设备合同总价是200万元,但实际合同价是100万元的,但进账是200万元,到时开发票也开200万元的,但要私账转回100万给对方的,这样操作行吗?
太阳花
于2019-10-11 09:28 发布 965次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-10-11 10:20
您好!虽然可以操作但是本身违规
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您好!虽然可以操作但是本身违规
2019-10-11 10:20:37
A与B签订的合同(100万)通常指合同金额为100万,但实际打款金额可能会因以下因素而有所不同:
1.合同条款:合同中可能包含关于税费、预付款、验收款等条款的约定。根据这些条款,实际打款金额可能与合同金额不同。
2.税收政策:根据中国的税收政策,企业之间签订的合同金额属于销售额,应当按照一定的税率向国家缴纳增值税等税费。因此,实际打款金额应当扣除应缴纳的税费。
如果A与B签订的合同中约定了税费由B承担,那么B承包给C的50万合同价款中应当包含应缴纳的税费。如果约定由A承担税费,那么A与C之间的合同金额应当是不含税的。
在这种情况下,A可以将合同金额(100万)按照约定支付给B,同时要求B提供相应的发票。B承包给C的合同金额(50万)也应当按照约定支付,并要求C提供相应的发票。
关于如何合理合法将钱拿出,需要根据具体情况而定。如果A与B签订的合同中约定了验收款等条款,那么A可以在验收合格后将验收款支付给B。如果A与C签订的合同中约定了预付款等条款,那么A可以在预付款支付条件满足后将预付款支付给C。
2023-11-06 21:59:11
你好 发票按你们实际合同开。 如果合同不对就修改合同 开具体规格型号
2020-04-14 09:31:11
建议是开全了吧,开具体的
2019-09-19 14:30:18
开票,借:应收账款12000 贷:主营业务收入 应交税费,返还,借:销售费用5000 贷:银行存款。或者开具红字发票5000,然后红字冲,借:应收账款12000 贷:主营业务收入 应交税费
2016-12-09 20:56:16
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