你好,老师,我第二季度申报未开票收入436万,按5%的税 问
你好,你去更正修改吧,你把这个400.18填写到当时的436里面,多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
*建筑服务*机械台班费 我们建筑公司可以开这样 问
可以那样开的,没问题的 答
老师,付款单位和开票单位不一样,让对方开个委托代 问
现在只有那样处理了,不然就只有退款冲新支付 答
老师 股东垫资的款归还回去,单笔最好不超多少合适 问
你好,这个没有明确的规定,按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
老师 您好 我们有个员工生育金没到账 咨询的医 问
您好,带上以下资料去医保窗口办理就可以, 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件,以证明公司的合法经营身份。 人员信息材料:提供员工的身份证原件及复印件、劳动合同原件及复印件、工资发放明细表等,用于证明员工的参保资格和劳动关系。 银行账户信息:准备公司的银行开户许可证原件及复印件、银行账户信息表等,确保医保部门能准确获取公司账户信息以进行资金拨付。 答
在京东上买电脑,货款2万. 款已支付,但开来的发票京东开来1.5万,另外5000京东由第三方开票。结果款支付了2万给京东平台,收到1.5万的京东开来的发票,另外5000由京东找来的第三方开的票,金额没错,开票单位5000不对,这票能用吗?有什么好的方式吗?
答: 可以用,这是网购正常的开票处理。
请问我们有笔款付钱付少了 回单金额就小于发票金额 但是第二天又转了一笔钱是付别的 到同一个第三方代缴代扣的账户上 他就扣了少的这点钱 请问这笔应该怎么做分录(行政事业单位的会计)
答: 同学您好,第一笔付款少了,第二笔应该是多付一点吧,我先按照这个思路做分录,有问题您再追问, 分录为,第一笔业务, 借:业务活动费用(或单位管理费用,固定资产,库存物品等) 贷:银行存款 其他应付款 借:行政(事业)支出 贷:资金结存—货币资金 第二笔业务: 借:业务活动费用(或单位管理费用,固定资产,库存物品等) 其他应付款 贷:银行存款 借:行政(事业)支出 贷:资金结存—货币资金
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
对方公司注销前给我们开发票 现在对方公司注销了 我们要给对方公司委托的第三方公司支付货款 怎么操作
答: 通过第三方给你们付款,需要同时给你们提供说明,最好是对方公司的注销资料+客户书面委托第三方公司付款的委托书,以此为依据,你在收到款项后可以不用看付款方是哪家公司,直接冲销对原客户的挂账。
蓉儿 追问
2019-10-12 10:04
陈诗晗老师 解答
2019-10-12 10:05