送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-10-11 17:00

您好!你之前做的分录是怎么做的?

吴兰青 追问

2019-10-11 17:09

刚开始是应付账款借方余额,后来调账借:预付账款  贷:银行存款

宋生老师 解答

2019-10-11 17:13

您好!你这个调账,根本没实际应付账款啊。没意义啊。

上传图片  
相关问题讨论
您好!你之前做的分录是怎么做的?
2019-10-11 17:00:37
你好,最好是不要同时有余额 调整分录借;应付账款 贷;预付账款
2017-12-04 09:05:36
同学你好 不付计入营业外收入
2022-01-12 13:59:25
你好,可以做这个冲销分录 借;应付账款 贷;预付账款
2018-04-18 11:33:41
你好借 预付账款正确名的 贷预付账款
2019-12-26 14:26:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...