请问:假如进项税100,销项税300,月末怎么结转?看到两种方法: 1、借:应交税费-转出未交增值税200 贷:应交税费-未交增值税200 2、借:应交税费-销项税额 300 贷:应交税费-进项税额100 应交税费-转出未交增值税200 如果用第一种,那么转出未交增值税和应交税费-应交增值税不就数字越来越大嘛? 要是进项税大于销项税怎么做分录? 谢谢老师!!!!
灵希月
于2019-10-11 22:52 发布 930次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-11 22:55
两个都可以
第一种可以年末结转的
借转出未交增值税,销项贷进项
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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灵希月 追问
2019-10-11 22:59
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2019-10-11 23:04