送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-03-15 11:43

您好! 
当月上交上月或以前月份实现的增值税时,如常见的申报期申报纳税、补缴以前月份欠税,记“应交税费-未交增值税” 
 
当月缴纳本月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款)时,记“应交税费-应交增值税(已交税金)。 
一般都是一般纳税人才使用。小规模一般直接用“应交税费-应交增值税“就可以了

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...