送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-11 23:38

第二个分录应该是借:其它应付款  贷银行存款 这个不是你们的业务成本费用 同学,是代收代付款

杨梅 追问

2019-10-11 23:44

收了100,付了80,剩下的20怎么做呢

何江何老师 解答

2019-10-11 23:56

同学,这个20转为你的其它业务收入就好了

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相关问题讨论
借其他应付款贷银行存款 你画了T字户分别在借方和贷方
2019-11-10 10:01:33
第二个分录应该是借:其它应付款 贷银行存款 这个不是你们的业务成本费用 同学,是代收代付款
2019-10-11 23:38:47
您好,您原来已经凭发票入过帐了是吗,也就是原来挂的其他应付款吗,
2019-05-20 20:25:45
您好!借其他应收款-维修费 贷现金。 收到赔款的时候借银行存款 贷其他应收款
2017-05-09 17:01:37
你看截图这个,截图,借:其他应付款 贷银行存款 是
2020-07-07 08:42:43
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