老师,你好,研发支出-费用化支出科目月末必须要结转 问
您好,是的,这个是要费用化的 答
请教老师,有现金流量编制模版嘛,就是根据已经有公 问
你好这个没有,因为根据这两个表是不能够直接得到现金流量表的。 答
您好,出口退税会计人员工资、社保不在出口退税企 问
你他是兼职的吗?如果是兼职的,社保不在这里也可以,但是不发工资是什么原因?因同一个职工,他在其他的公司有工资的情况下,有社保,你们单位就给他交不了社保。这么解释就行。 答
老师,公司为小规模,24年收到个人开的普票7万(技术服 问
你好,你是按劳务交的个税吗? 答
老师您好!2024年12月我用了以前年度损益调整科目, 问
您好,以前年度损益调整 结转到未分配利润,然后我们 要更正23年年报,23年期末数变更,这样24年期初也要变更,这样就能负债表和利润表勾稽上 答

老师,我们单位有一个人的社保是挂在单位上,每月他把社保费打到公司对公户上,他的社保还需要计提吗,我直接做的缴纳社保费,借:其他应付款 贷:银行存款,这样是不是不对吖
答: 你好,它允许你们给他申报个税吗?你们实际就是代收代付的,应该这么做,但是这种做法是违法的。
老师,你好!想请问一下我们公司有个员工5月离职,但是他与公司协商由他自己出钱,公司为他购买6月社保,假如社保金额为单位1000元,个人300元。我是否应该如下做账呢?收到员工钱1500借:银行存款 1500 贷:其他应付款 1500支付社保费时借:其他应付款 1500 贷:银行存款 1500这样做账可以吗?
答: 您好同学这样也是可以的同学
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
就是今天我收到公司银行一笔社保局转来的5000元、备注是某员工新工伤医疗费、那我是不是这笔钱还要在打给这个员工?如果打给这个员工:借银行存款5000 贷其他应付款-某员工 5000。 支付时:借其他应付款-某员工5000 贷银行存款5000
答: 你好!这个一般是重建当时公司支付的医疗费。如果公司没支付,那么就转给员工。如果本身是员工个人的社保补偿的部分,直接转给员工。分录就是你说的那样


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2015-10-28 20:11
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