送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-10-12 09:45

您好,这个其实是不合法的,如果已经这么做了,那么只能建议做
借:管理费用
贷:银行存款

绅士汉 追问

2019-10-12 09:46

不能挂其他应收款吗?

宸宸老师 解答

2019-10-12 09:47

您好,后期还要问这个人收回社保费用嘛

绅士汉 追问

2019-10-12 09:48

要的

宸宸老师 解答

2019-10-12 09:49

您好,那您就直接做入其他应收款的

绅士汉 追问

2019-10-12 09:53

这样税务部门查到不会太严重吧

宸宸老师 解答

2019-10-12 09:54

您好,只能这么记账。但是有风险的,建议别这么操作

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您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好,直接红冲缴纳社保的分录,不用计入营业外
2020-06-01 17:50:15
不计提,或者是借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-31 15:36:52
你们给他们开社保费发票了吗
2020-03-10 15:36:47
从一个月的工资里面扣除吗
2019-10-11 22:43:28
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