送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-21 13:14

缴纳时: 
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 
其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 
贷:银行存款 
计提时 
借:管理费用--社会保险费(单位部分) 
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 
发放工资时: 
借:应付职工薪酬--工资(应发数) 
贷: 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 
    库存现金、银行存款 (实发数)

上传图片  
相关问题讨论
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
同学, 你好,可以参考以下分录
2021-09-04 16:00:07
同学,你好,借:管理费用-社保,其他应付款-员工社保,贷:应付职工薪酬,支付时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2020-04-08 20:30:38
您好,这个其实是不合法的,如果已经这么做了,那么只能建议做 借:管理费用 贷:银行存款
2019-10-12 09:45:05
你好!借银行存款 贷营业外收入-社保减免
2019-05-31 14:28:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...