送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-10-12 10:00

您好
借:管理费用 280
 贷: 库存现金等  280

请问您是当月就抵扣嘛

千与千寻 追问

2019-10-12 10:01

我现在是计入了管理费用办公费~如果当月抵扣怎么记账?下个月抵扣怎么记账~麻烦老师给一下详细分录~

宸宸老师 解答

2019-10-12 10:02

您好
抵扣的时候
借:应交税费——应交增值税(税款减免) 280
借方负数:管理费用  280

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