老师,你好 我9月份给业主开了一张发票 借:应收账款- 贷:主营业务收入 贷 应缴税费-应缴增值税 10月份 业主给我开具了一张电子银行承兑发票 我需要怎么写分录呢
啊贝
于2019-10-12 10:30 发布 703次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-10-12 10:31
借:应收票据
贷:应收账款
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借:应收票据
贷:应收账款
2019-10-12 10:31:25
可以入账。
借预付账款贷应付票据
差额冲减财务费用。
2017-05-31 11:50:32
你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41
是的,是这样账务处理的
2019-10-24 13:54:50
营业外收入,不用交的
2017-12-29 12:14:04
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