事业单位,我改了一笔上一年的账,借:其他应付款、贷:零余额。这笔分录正确的借方应为:事业支出。在今年改为借:财政补助收入结转(贷方负数)、贷:其他应付款。现在就造成财政补助结转明细账与资产负债表上的金额不一致。
包容的小蝴蝶
于2019-10-12 12:38 发布 1034次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好,截图下明细账与报表,
2019-10-12 13:36:11

你好,其他应付款是负数,调整到其他应收款
2021-05-26 12:52:23

你好,
相当于预收款,没有影响的
2020-01-14 09:31:13

你好,你的费用月末血结转到本年利润,在未分配利润里面体现的。
2022-09-18 12:35:56

你好,放到其他应收款
2022-04-07 14:41:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息