送心意

玲老师

职称会计师

2019-10-12 13:09

你好 这个钱是公司出吗 ?还是个赔?

TST敏子 追问

2019-10-12 13:43

老师,收银员收款多入账63元,实际是收银员自己掏钱自己垫付的,后来查明原因给员工反还63元

玲老师 解答

2019-10-12 13:50

借库存现金贷其他应付款 返还做相反分录

TST敏子 追问

2019-10-12 13:51

老师做销售费用里面不行吗?

TST敏子 追问

2019-10-12 13:52

借:销售费用
贷:库存现金

玲老师 解答

2019-10-12 13:55

这个不销售费呀  不是员工自己垫的吗 后面还给员工的

TST敏子 追问

2019-10-12 14:21

是的老师

玲老师 解答

2019-10-12 14:22

那就是我上面写的分录  借库存现金贷其他应付款 返还做相反分录

TST敏子 追问

2019-10-12 14:22

好的老师

玲老师 解答

2019-10-12 14:24

不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!

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相关问题讨论
你好 这个钱是公司出吗 ?还是个赔?
2019-10-12 13:09:43
你好,现金的需要申报个税,商品的要视同销售。可以凭签名领用的表当附件
2016-12-25 12:01:25
同学你好,这样是可以的,一般到次月初全额冲销这笔分录,然后按照实际的金额重新计入当期损益,但看你这个分录的贷方是库存现金,说明已经明确支付金额是多少了,那么这个金额一般都不会有差错了,直接等着收到发票后,把销售费用-暂估这个科目转入到实际费用的二级科目中去就行了
2021-10-04 15:18:08
销售代垫的运费 正常是做应收账款里 你红冲错的再做上正确的
2019-07-24 17:11:28
你好,应是在取得成品油发票后再计入销售费用;
2020-08-21 13:56:34
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