老师好,我是乙公司去年1月购甲公司的货180000,专票已开,已认证抵扣。现在老板付款只付款100000,给甲公司。并且货已经卖给丙,我该咋做账。
塞北的雪
于2019-10-12 13:02 发布 658次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好,还有8万,您就暂时挂在应付账款里面,以后确定这80000元不需要支付的话,可以转营业外收入
2019-10-12 13:23:54
需要开8万红字信息表给销售方,销售方那边开红字发票,你根据这个冲掉库存商品
2019-10-12 13:29:20
借应交税费待抵扣进项税。
2019-09-08 17:26:12
你好!这个发票你之前有没有做过分录的?
2017-07-12 17:20:22
你好 是的 借费用或者成本 应交税费-待认证进项税 贷银行存款 借进项税贷应交税费-待认证进项税
2020-05-08 12:48:12
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