老师,我是乙公司,去年'1月份购甲公司货物18万,甲方已开专票18万。已认证抵扣过。现在付款给甲方十万,那八万是伏惠的。咋做帐
塞北的雪
于2019-10-12 13:18 发布 578次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

需要开8万红字信息表给销售方,销售方那边开红字发票,你根据这个冲掉库存商品
2019-10-12 13:29:20

借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款
2017-07-05 13:46:23

把发票联复印,与其他的抵扣联一起装订成册备查
2016-05-12 09:59:57

您好,还有8万,您就暂时挂在应付账款里面,以后确定这80000元不需要支付的话,可以转营业外收入
2019-10-12 13:23:54

您好!你认证的时候可以做认证的分录
2018-12-10 09:52:00
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