企业所得税汇算清缴中,无形资产怎么填写呢?取数逻 问
你好,你看你的无形资产和累计摊销的差额。 答
老师,请教一下,12月缺成本票,客户1月份发票才开回来 问
12月做账的时候是需要先暂估,才能做为24年成本费用 答
票到了,货没到了,不想入账怎么弄 问
你好,就先放着就可以了。先不用入账 答
老师,应收冲应付怎么操作? 问
您好,分录很简单,难点在对账上 借:应付账款 贷:应收账款 答
老师您好,公司团建到外地,这个费用如何做账? 问
那个还是计入管理费用-福利费 答
老师,我是乙公司,去年'1月份购甲公司货物18万,甲方已开专票18万。已认证抵扣过。现在付款给甲方十万,那八万是伏惠的。咋做帐
答: 需要开8万红字信息表给销售方,销售方那边开红字发票,你根据这个冲掉库存商品
本月收到专用发票,已支付货款,下月认证抵扣,怎么做帐?
答: 借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,我是乙公司去年1月购甲公司的货180000,专票已开,已认证抵扣。现在老板付款只付款100000,给甲公司。并且货已经卖给丙,我该咋做账。
答: 您好,还有8万,您就暂时挂在应付账款里面,以后确定这80000元不需要支付的话,可以转营业外收入